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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。& A1 h G/ i( R2 y7 m
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。5 n# b$ L$ S3 I4 S
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。8 K' U6 @; o% x( @/ F" U6 N' J# w1 C
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
1 S( J) e' P: L% t% k( ~: E% z5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
/ w" W3 j+ l$ F# o) C/ h4 j0 O/ t- J) O6、将记账凭证妥善保管。3 v% \, z8 |& T/ S$ @& r
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