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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。; g2 w+ M) w, z) p
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。6 f. T. A" V% V8 n5 c- _
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
! c& d: h: Z8 J( Q2 x4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。0 l( U& k' }) q3 C& A$ Q' t% E
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
* ~1 d t" o( Z, S6、将记账凭证妥善保管。) H, L9 g6 U& d% k; L' D
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