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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。3 j7 G) X! }+ S* D; t: I; j" m, d
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。$ ^6 o1 {' i4 F" q/ q, y6 S+ U) a
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。
% x4 }+ f, a- x, V# Q- y4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
! a3 s1 w" d& A, [* Z5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
f$ h+ h& ~) d5 v; h6、将记账凭证妥善保管。电话:289-632-3902, o9 U* x( p8 `5 n0 ^" @ J$ u
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