论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。  , T# X/ ~ \7 T9 j
Trip log具体是用来记录什么的呢?
1 z8 p$ F' i' e# R( R6 d商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数! o6 c: O4 H' S
车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢 2 K' Y/ q B- X9 m0 ]% V" r
8 G6 R* s( k T) ]7 O/ T首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报
$ e! ]# M, u. \4 e& q. V5 w7 _9 d$ d4 L
营业费用(Operating expense),汽油燃料费
$ J' g/ ]3 A% [6 L9 A' E
z; m# c+ ^! m# f+ K$ M; t贷款利息
/ L! j+ W$ {4 A4 b" c9 T/ Y* r+ q' P保险费
, a" L2 q. U% _牌照注册费维护维修费
3 ]/ q: |! x4 B( ]3 ~; ^! o' Q# Q3 [8 k0 Z+ X/ ?" p+ x
租车费
/ O+ ?0 I$ T* o( G: T其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。
' u3 ?! r/ J# n+ s# O+ b A3 D. e1 Z/ N2 L5 M) p" J& n5 z9 c! E
2 P, e3 q+ q( T2 {+ ]0 {0 [7 I
受雇人士
: X3 ^, A2 d% k; k; i; F+ ]' G对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。' T& g: x2 {2 R0 m) S
自雇人士 s& ~* O7 B( a% I" M; g8 Z
与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。: c0 _% k+ o! B1 S+ E
无限公司
! h0 P, g- x5 i( H( p2 C8 u如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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