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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。
' ~" a$ _# S3 J7 [, l2、根据记账凭证登记各种明细分类账。
5 H4 y0 _# m3 P0 G" w3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。0 o. X% i s$ n( G# ]
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。
$ a% J* U, z( m! f1 {. b5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。
/ S* a2 C7 m2 R/ @1 Y: Z6、将记账凭证妥善保管。+ m& a! n. F' \6 _0 w, A% w
289-632-2853
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