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1、根据出纳转过来的各种原始凭证进行审核,审核无误后,编制记账凭证。; g @" v/ E" v: |* E% ~
2、根据记账凭证登记各种明细分类账。: |. p4 |2 a }! R
3、月末作计提、摊销、结转记账凭证,对所有记账凭证进行汇总,编制记账凭证汇总表,根据记账凭证汇总表登记总账。; p" C7 x. `3 E4 W
4、结账、对账。做到账证相符、账账相符、账实相符。 s! R! G2 O" Y, M3 E& T
5、编制会计报表,做到数字准确、内容完整,并进行分析说明。1 j* p4 y3 \0 J2 \( f' `3 l
6、将记账凭证妥善保管。电话:289-632-3902
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