论坛元老
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在加拿大,当您在生意运营或工作中,出现了车辆花销(生意/工作用途),这个花销可以用来申报,起到减少营业税的作用。无论您是受雇,自雇形式或无限公司,为了申报车辆花销,都应该记录并保存一份旅途记录(trip log),并且每个车辆都应该有一份单独的trip log。3 F' y# G8 ?0 U+ A# J# V
Trip log具体是用来记录什么的呢?
+ W5 r; C" }8 v- N: _8 i$ m商务旅途的时间,目的地,目的,总公里数4 F: W5 k0 B8 I% u3 A' I
车辆里程表读数(年初和年末) 哪些车辆花销可以申报呢
2 Z# y$ k& M' V3 Z7 L# x" |# X
3 l* a- r' x% u! O0 b$ F首先,以下花销只有作为商业或工作用途的部分可以申报 # V) m1 N* V& T, r8 r# W K/ l2 G
5 h) n6 Z* c* I. P1 H( D# d( X# \& s* r营业费用(Operating expense),汽油燃料费
7 ~' D1 _6 X! K4 q& P
2 d/ _; C: N/ y9 f0 v贷款利息7 i# X+ }# |5 t' q( `0 P
保险费
* h' P' x, c: o( `, Q- A+ V牌照注册费维护维修费 5 n8 j' ]! j# a) U0 ^2 {
1 {2 @- v$ X5 ~5 ^' c& \租车费) o5 x- C& E U
其他花费其次,可申报的车辆花销对于不同人士(受雇,自雇,无限公司)有所不同。 5 @8 M W# Q/ K, `. O) r" G2 o4 _
' u, M/ `0 W1 L3 R
9 e$ [* a1 ?+ D# d( o; o
受雇人士% {! v, x& |% t" _
对于受雇人士,从家到工作地点的车辆花销算作个人花销(personal expense),不可当作employment expense拿来申报。但是如果从家开客人处的花销可以申报。而且,这个车辆花费找雇主报销(reimburse)过了,就不可以用来申报了。不过,这个报销(reimbursement)不算作应税福利(taxable benefit),不用当作收入来缴税。7 f6 C O7 H' F& ?
自雇人士
7 Q: Q/ Q' c5 b) m- @/ y与受雇人士类似,只有用作商业用途(business purpose)的车辆花销可以用来申报。从家到工作场所的花销不算在内。4 L: T C& W4 C% w$ {; r0 Q
无限公司
) s# @7 u+ s8 n1 {! m5 B4 M1 c如果owner或雇员将公司车辆用作私人用途,那么,相应的花销将作为应税福利,由使用者缴纳。大家可以用RC18 Calculating Automobile Benefits 来计算具体的应税福利。 |
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